亚马逊欧洲五站需要交VAT税!无货源模式还有什么利润可言?

2022-10-18 15:10:12
By 再瘦的人跳起来也会落

做跨境电商亚马逊避不开的问题,有三个:语言、物流、税务,最让人头疼的就是最近一直在爆的VAT税问题,在上个月亚马逊德国站因为VAT税务问题大量封店,而最近又有卖家爆出法国等地区VAT税务要合法化。那么欧洲站的VAT税到底是什么?为什么近年来亚马逊欧洲站逼得这么紧?是不是每个卖家都躲不掉?下面为大家一一解答。

什么是VAT税?

VAT即 Value Added Tax的缩写,翻译成中文就是“增值税”,这种税制源于法国,是欧盟国家针对在国内所售商品收取的增值税。


为什么这两年欧洲对VAT税务要求这么严格?

随着亚马逊的发展,卖家肯定是越来越多的,有数据称平均每分钟会有两个卖家加入亚马逊,其中45.1%入驻到亚马逊欧洲站。在这种情况下欧盟国家就会考虑了,“这么多卖家通过电商这个渠道,来我们国内销售商品,不交增值税怎么能行?”这其实是欧盟国家税务局和第三方卖家之间的矛盾体现。


现在做跨境电商亚马逊在欧洲站,是不是必须要缴纳VAT税?

想知道这个问题的答案,首先要了解满足哪些条件要注册VAT:

1、你的公司设立在欧盟地区的某个国家;

2、你的商品储存在欧盟地区的某个国家的仓库,并从这个国家的仓库发货给消费者;

3、你的商品从欧盟地区某个国家仓库向其他欧盟国家销售商品,并超出了规定的销售阈值。

通过这三点大家可以看出,其实VAT税是针对当地公司和亚马逊FBA仓储的商品加收的增值税,也就是说,你的公司没有设立在欧盟地区,并且是通过FBM自发货的卖家,是不用缴纳VAT增值税的。所以说国内自发货的卖家不必担心,特别是做亚马逊铺货模式,需要大量走FBM自发货的卖家,VAT税对你们是完全没有影响的。


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常见问答(FQAS)


在哪些国家需要交VAT税?

根据欧盟规定,跨境电商在销售额达到一定额度(通常10万欧元)的国家需要按照该国的VAT税率收取和缴纳当地的增值税。具体国家包括英国、德国、法国、意大利、西班牙等五个主要欧盟国家。

为什么无货源模式利润会减少?

无货源模式下,公司不持有商品的实物库存,由第三方供应商进行运营和交付。由于公司自身不直接参与商品的运营和交付过程,因此无从收取相关手续费用或佣金,这会直接影响到公司的利润水平。与自营模式相比,无货源模式的利润会有一定程度的减少。

如何改进无货源模式的利润?

改进无货源模式的利润有以下几点方法:一是通过增加平台服务费用来收取中介费;二是针对不同供应商设定层次化的平台服务费标准;三是发掘新兴品类和细分市场,开发差异化产品;四是与供应商共建供应链,参与部分前中后台运营赚取手续费;五是与品牌合作,提供一站式服务赚取代理费等。