10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用VAT的全称是ValueAddetax。 这是售后增值税在欧盟各国的通用税种,也就是指商品销售价格的盈利税。当商品进入英国时(根据欧盟法律规定),商品要支付进口税;当货物售出后,商家再按销售额缴纳相应的销售税,进口增值税就可以被退回。下面我们就进口税与销售税各自的算法进行分析。

1、进口VAT计算:
关税=申报货值 X商品税率=4000*10%=400英镑
进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值 + 头程运费 +关税)X 20% =(4000+500+400)X 20% = 980英镑
*申报VAT时,已缴纳的关税400镑不可退回或抵扣;进口增值税980镑在季度申报时退回,或者用于抵扣销售VAT。
2、销售VAT计算:
假如这批鞋子在当季线上销售,实际销售可能会出现以下几个情况:
1)鞋子销售数量为0。即销售额为0,销售增值税为0,卖家可获得退税(进口增值税)980英镑。
2)鞋子200双全部售出。即销售额为20,000英镑,销售增值税为 20,000/6=3333.3英镑, 应缴VAT(增值税)为3333.3-980=2353.3英镑
3)鞋子只售出了一部分,比如一半,即100双,那么销售额为10000英镑,销售增值税为10000/6=1666.6英镑,应缴VAT(增值税)为1666.6-980= 686.6英镑。
4)如果鞋子只售出50双,此时的销售增值税为50*100/6=833.3,此时,销售增值税低于进口增值税980英镑,此时应缴VAT(增值税)为833.3-980=-146.7英镑。也就是说,此时,抵扣VAT后,你将被退回146.7英镑。
英国VAT税率:
税率主要分三种:
1、是普通增值税率,适用于大部分商品和服务,税率为 20%。
2、是折扣税率,一些商品和服务,如汽车安全座椅,家庭能源,如家用电和天然气等,税率为 5%。
3、是零税率,适用于未经加工食品及婴幼儿服饰。
大多数跨境电商的税率都为普通增值税税率(standard rate)20%。
以上文章给大家介绍了亚马逊英国站vat税如何计算,而对于长期在英国站销售产品的卖家来说,vat税是无法避免的,所以最好尽早注册登记,以免后期对账号造成更大的损失。
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
亚马逊英国免税额为0英镑,也就是说在英国购物任何商品都需要缴纳增值税。
英国增值税(VAT)税率是多少?目前英国统一增值税(VAT)税率为20%,对所有商品和服务都适用。
英国增值税如何计算?英国增值税按商品或者服务的单价计算,采用加法方式。即商品原价+20%VAT的金额为最后销售价格。例如一件商品原价为100英镑,则增值税为100*20%=20英镑,最终销售价格为100+20=120英镑。
如何申请英国增值税退税?如果在英国购物的旅客没有在英国注册地址,可以在出境时向海关提交增值税退税申请表,并出示购物凭证和发票,部分增值税可以获退。具体流程和条件需要咨询海关。