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免费试用随着欧洲国家增值税政策的不断更新,税务要求越来越合规化,亚马逊对VAT政策的不断深入要求,很多跨境卖家,特别是欧洲站的海外仓卖家纷纷吐槽。今天带大家来了解一下关于欧洲VAT的相关知识。

1.什么是VAT?
VAT是指欧盟国家应用的税制,该税最早起源于法国,于1954年4月10日正式立法实施。是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也就是指货物售价的利润税。是根据商品和服务增值额征收的间接税。一般来说,欧盟国家在进出口贸易时需要缴纳三种税,进口税、进口关税和增值税。
增值税(Value Added Tax或VAT)是根据商品和服务流转过程中产生的增值额为计税依据而征收的税。增值税在欧洲国家或地区间的业务交易、进口商品和运输商品时征收。欧洲增值税由注册增值税的卖家根据欧洲国内销售向消费者征收,向相关欧洲国家税务局申报和缴纳。
2、跨境卖家为什么要注册欧洲VAT?
(1)货物出口时如果不使用自己的VAT税号,就不能享受进口增值税的退税。
(2)如果发现借用他人VAT或VAT税号无效,货物可能无法通关。
(3)如果您不能向您的海外客户提供有效的VAT发票,客户可能会取消交易。
(4)英国税务局通过各种渠道严格检查中国卖家的VAT号码,亚马逊、ebay等平台也要求卖家提交VAT号码,没有VAT号很难保证平台店铺的正常销售。
3、欧盟国家注册增值税的四种基本情况
(1)您的企业在当地国家依法设立。
(2)在当地国家存储,从当地国家发货。
(3)您从存储库存的其他欧盟国家向当地国家客户配送货物,从所有销售渠道向当地国家客户的销售额超过了远程销售门槛。
(4)从欧盟以外的国家发货给当地的国家客户,同时你(或承运商)是登记进口商。
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对于在欧盟境内销售产品的跨境卖家,平台一般会协助完成欧洲VAT申报与支付工作。具体流程如下:卖家在平台上出售产品→买家完成全球购后,平台自动为卖家生成发票→平台按照不同国家的税率计算应纳税额,并扣取相应金额→平台定期统一向各国税务机关申报报表并缴纳相关VAT。此模式可以帮助境外卖家避免个别申报的繁琐过程。
如果卖家自己创建网站网站零售,也需要注册VAT吗?是的,如果卖家通过自有网站在欧盟境内直接零售物流,也需要按照不同国家规定自行办理VAT登记及报税。跨境电商平台提供一站式服务区别于自建网站需要自行完成更多繁琐流程,但无论何种形式,在欧盟境内销售都必须履行相应的VAT法规要求。
不注册VAT会有什么后果?未注册VAT的后果包括:1.可能面临欧盟各国税务机关询问和罚款;2.如发生退货或退款业务,可能无法及时为客户开具正确发票以办理报销;3.长期下来,难以与欧盟客户建立信任关系。总体来说,未按时申报缴纳VAT将给跨境电商之间的合作与信任带来不利影响,因此务必按规定依法申请登记纳税。